中国联通:中国联合网络通信股份有限公司内部审计制度
2025-09-19
本文档为中国联通内部审计制度文件,主要内容包括内部审计的总则、机构与人员设置、职责权限、审计结果应用、责任追究及附则。制度明确了内部审计的独立性和权威性,强调其在公司治理中的重要作用,涵盖对公司财务、内控、风险管理等方面的审计监督,并规定了审计发现问题的整改机制及与其他监督部门的协同机制。
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