华润双鹤:华润双鹤2024年度审计与风险管理委员会履职报告
2025-03-20
华润双鹤药业股份有限公司2024年度审计与风险管理委员会履职报告显示,公司在2024年内进行了多次审计和风险管理活动,确保了财务信息的真实性和内部控制的有效性。审计委员会对外部审计机构毕马威华振会计师事务所的工作进行了监督与评估,并续聘其为2024年度审计机构。内部审计工作聚焦多个重点领域,旨在提升公司管理效率和风险防控能力。此外,公司加强了合规管理和风险管理工作,确保业务操作符合法规和监管要求。
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