【市场】林海股份审计委员会发布审计监督报告
2026-03-27
林海股份有限公司董事会审计委员会将于2026年3月28日发布关于信永中和会计师事务所2025年度履行监督职责情况的专项报告。报告显示,审计委员会对会计师事务所的资质和执业能力进行了审查,在年报审计期间进行了充分沟通,督促其及时、准确、客观、公正地出具审计报告。
信永中和对公司2025年度财务报告及内部控制进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。审计委员会总体评价认为,会计师事务所表现了良好的职业操守和业务素质,审计行为规范有序。
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信永中和对公司2025年度财务报告及内部控制进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。审计委员会总体评价认为,会计师事务所表现了良好的职业操守和业务素质,审计行为规范有序。
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