青山纸业修订内部审计制度强化治理
2025-12-30
福建省青山纸业股份有限公司于2025年12月30日修订并发布了新的内部审计制度。该制度旨在加强公司内部审计工作,规范审计流程,提升审计监督范围和权限,以强化企业经营管理,确保资产安全完整,为实现经营战略目标服务。
修订内容涵盖内部审计管理体系、审计监督范围、工作程序及档案管理等方面,强调独立、客观、公正的原则,致力于完善公司内部控制,促进长期稳健发展。
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修订内容涵盖内部审计管理体系、审计监督范围、工作程序及档案管理等方面,强调独立、客观、公正的原则,致力于完善公司内部控制,促进长期稳健发展。
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