【市场】永鼎股份2025年内控审计获无保留意见
2026-04-21
中兴华会计师事务所对江苏永鼎股份有限公司2025年12月31日的财务报告内部控制进行了审计。
审计意见认为,永鼎股份于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
审计意见认为,永鼎股份于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
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