西宁特钢:西宁特殊钢股份有限公司内部审计制度(2025年8月修订)
2025-08-29
该文档为西宁特殊钢股份有限公司发布的《内部审计制度》,明确了公司内部审计工作的基本原则、机构设置、职责权限、审计程序及罚则等内容。制度强调内部审计的独立性与客观性,由董事会审计委员会领导,旨在加强公司内部控制、风险管理和监督机制。
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