金健米业:金健米业董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告
2025-03-29
金健米业股份有限公司第九届董事会审计委员会对大信会计师事务所在2024年度的审计工作进行了监督和评估。大信会计师事务所在此期间为公司提供了财务报告和内控审计服务,按时完成了审计工作,并出具了标准无保留意见的审计报告。审计委员会认为大信事务所具备专业资质和能力,审计行为规范有序,审计报告客观、完整、清晰、及时。
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