【市场】苏豪弘业获无保留内控审计意见
2026-04-07
苏豪弘业股份有限公司于2026年4月7日获得苏亚金诚会计师事务所出具的内部控制审计报告。
审计意见认为,公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
审计意见认为,公司于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
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