【经营】ST宁科发布内部审计管理制度
2026-04-24
ST宁科于2026年4月24日发布了内部审计管理制度,旨在加强公司内部审计工作,提高审计质量,保护投资者合法权益。该制度详细规定了内部审计部门、权限、职责和实施流程,强调独立性和有效性,以检查和评价经营活动、内部控制及资源利用状况。
通过规范审计工作,公司希望提升内部控制水平,减少经营风险,促进经营目标实现,并定期向审计委员会报告。
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通过规范审计工作,公司希望提升内部控制水平,减少经营风险,促进经营目标实现,并定期向审计委员会报告。
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