福田汽车:董事会审计内控委对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告
2025-04-26
北汽福田汽车股份有限公司董事会审计/内控委员会对致同会计师事务所2024年度履行监督职责情况进行了汇报。致同会计师事务所对公司2024年度财务报告及内部控制进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告,认为公司财务报表公允反映了公司的财务状况和经营成果,内部控制有效。审计过程中,会计师事务所与公司管理层及相关委员会进行了充分沟通。
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