联美控股:联美量子股份有限公司2024年度审计委员会履职报告
2025-04-30
联美量子股份有限公司2024年度董事会审计委员会年度履职报告显示,审计委员会在报告期内召开了4次会议,讨论了多项议题,包括关联交易、财务报告、内部控制、审计机构评估等。审计委员会认为公司财务报告真实、完整、准确,内部控制有效,关联交易公允,未发现重大问题。
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