联美控股发布2025年内部审计制度
2025-12-11
联美控股(原联美量子股份有限公司)发布了2025年版内部审计制度,旨在规范公司内部审计工作,提升审计质量,维护股东权益。该制度依据相关法律法规及公司章程制定,明确了内部审计的定义、范围、机构职责、工作程序及奖惩措施。
制度强调内部审计部门对公司及控股子公司内部控制、风险管理及财务信息真实性的监督评价职能,并规定其向董事会负责,接受审计委员会指导。内部审计部门需至少每半年对公司募集资金使用、关联交易等重大事项进行检查并报告。公司要求各单位配合审计工作,确保其独立性与有效性。
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制度强调内部审计部门对公司及控股子公司内部控制、风险管理及财务信息真实性的监督评价职能,并规定其向董事会负责,接受审计委员会指导。内部审计部门需至少每半年对公司募集资金使用、关联交易等重大事项进行检查并报告。公司要求各单位配合审计工作,确保其独立性与有效性。
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