上海贝岭:中国电子财务有限责任公司2025年半年度风险评估专项审计报告【大信专审字[2025]第1—01573号】
2025-08-23
大信会计师事务所对中国电子财务有限责任公司进行了风险评估专项审计,报告内容涵盖了公司的基本情况、内部控制制度、经营管理及风险管理情况。报告指出公司在资金管理、信贷业务、投资业务、中间业务、内部稽核和信息系统控制等方面均建立了较为完善的内部控制制度,并且执行有效。公司的各项监管指标均符合国家金融监督管理总局的要求。
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