华资实业发布新版内部审计制度
2025-10-21
包头华资实业股份有限公司于2025年10月修订并施行新的《内部审计制度》,明确公司设立独立的审计部,在董事会审计委员会领导下开展工作,强化对财务信息、内部控制、风险管理及经营活动的监督。制度细化了内部审计的九大形式,包括财务审计、经济责任审计、内控审计等,并赋予审计部资料报送要求权、会议列席权、资料检查权、问题制止权等多项权限。审计部需每季度向审计委员会报告工作,并在每年结束前两个月提交下一年度审计计划,年度结束后两个月内提交年度审计工作报告。公司还强调对审计人员的保护,对阻挠审计、打击报复等行为将严肃追责。
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