沧州大化:董事会审计委员会2024年度履职情况工作报告
2025-04-19
沧州大化股份有限公司董事会审计委员会2024年度工作报告显示,审计委员会全年共召开9次会议,审议并通过了多项重要议案,包括年度财务报告、内审工作总结与计划、内部控制评价报告等。此外,审计委员会对天职国际会计师事务所的工作进行了评估,并建议续聘其为2024年度审计机构。审计委员会还对公司内部控制的有效性进行了评估,认为公司内部控制体系运行良好,未发现重大缺陷。
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