海南椰岛:海南椰岛董事会关于对会计师事务所出具的2024年度审计非标意见的专项说明
2025-04-30
中审亚太会计师事务所对海南椰岛2024年度财务报告出具了带有强调事项段的保留意见审计报告,主要涉及预付款项及存货的审计证据不足和持续经营的不确定性。同时,内部控制审计报告为否定意见,指出经销商管理和关键岗位人事安排存在重大缺陷。公司董事会已提出多项整改措施,包括改善资金状况、提升经营业绩、增强成本控制、完善内部管理等。
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