万通发展:董事会审计与风险控制委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告
2025-04-29
北京万通新发展集团股份有限公司聘请致同会计师事务所为2024年度财务报告及内部控制审计机构。致同所按照《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范完成了审计工作,并出具了标准无保留意见的审计报告,认为公司财务报表公允反映了公司的财务状况和经营成果,内部控制有效。审计与风险控制委员会对致同所的工作表示认可。
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