大湖股份:大湖水殖股份有限公司内部审计制度
2025-01-01
大湖水殖股份有限公司发布了新的内部审计制度,该制度详细规定了内部审计的工作流程、职责权限、审计程序等内容,旨在提高内部审计工作质量,保护投资者合法权益。制度强调了董事会及审计委员会在内部审计中的主导作用,并明确了内审部的具体职责,包括对内部控制、财务信息、经营活动等方面进行审计和监督。
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