广晟有色:广晟有色金属股份有限公司2024年第三次临时股东会会议资料
2024-12-21
广晟有色金属股份有限公司计划在2024年第三次临时股东会上讨论聘请大华会计师事务所为2024年度财务报告和内部控制审计机构的议案。议案中提到,由于中喜会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务,为了更好地适应公司未来业务发展需要,保持审计工作的独立性、客观性和公允性,公司拟更换审计机构。
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