国电南自审议通过内部审计管理办法
2025-12-08
国电南自董事会审议通过了《内部审计工作管理办法》。
该办法旨在健全内部审计监督体系,以强化监督、控制风险、促进合规、保障发展。
根据办法,公司审计部将负责对财务收支、经济活动、内部控制及风险管理等实施独立监督,并定期向董事会审计委员会报告。
该办法旨在健全内部审计监督体系,以强化监督、控制风险、促进合规、保障发展。
根据办法,公司审计部将负责对财务收支、经济活动、内部控制及风险管理等实施独立监督,并定期向董事会审计委员会报告。
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