华阳新材:山西华阳新材料股份有限公司2024年度董事会财务审计委员会履职情况报告
2025-04-26
2024年,山西华阳新材料股份有限公司董事会财务审计委员会勤勉尽责,监督外部审计工作,评估内部控制体系建设,审阅财务报告,审核关联交易,并协调管理层与外部审计机构的沟通。委员会认为外部审计机构的工作符合独立、客观、公正的职业准则,公司财务报告真实、准确、完整,关联交易定价公允,决策程序合法合规。
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