ST舜天审计程序漏洞被点名!监管警示函直指财务真实性存疑
2025-04-09
ST舜天因审计程序违规被江苏证监局出具警示函。具体违规行为包括:1.2015年承接业务时与前任会计师沟通不合规,回复函时间晚于审计报告出具时间;2.风险评估不足,未充分识别收入舞弊风险,尤其通讯器材业务存在毛利率异常、收付款条款特殊等问题未深入核查;3.审计证据严重缺失,未函证销售金额、未充分测试收入真实性,且关键业务无物流单据支持。处罚结果为警示函并记入诚信档案。
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