【市场】安迪苏审计委员会发布2025年度监督报告
2026-03-07
蓝星安迪苏股份有限公司审计、风险及合规委员会于2026年3月6日发布了对会计师事务所履行监督职责情况的年度报告。
报告确认,审计委员会在2025年度勤勉履职,监督毕马威华振会计师事务所完成了对公司2025年度财务报告及内部控制的审计,会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告,认为公司财务报表公允反映了财务状况,并保持了有效的财务报告内部控制。
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报告确认,审计委员会在2025年度勤勉履职,监督毕马威华振会计师事务所完成了对公司2025年度财务报告及内部控制的审计,会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告,认为公司财务报表公允反映了财务状况,并保持了有效的财务报告内部控制。
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