ST 曙光:ST曙光董事会关于公司 2023年度内部控制和财务报表审计报告非标准审计意见涉及事项影响已消除的专项说明
2025-04-10
辽宁曙光汽车集团股份有限公司(ST曙光)在2023年度内部控制和财务报表审计报告中被出具了带强调事项段的无保留意见。强调事项涉及2021年9月收购天津美亚新能源汽车有限公司资产的关联交易及其后续法律纠纷,以及与持续经营相关的重大不确定性。2024年,公司通过法律途径解决了与天津美亚的纠纷,并采取多项措施改善经营状况,2024年度的内部控制和财务报表均获得了标准无保留意见的审计报告,表明2023年度非标准审计意见涉及事项的影响已消除。
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