ST 曙光:ST曙光审计委员会2024年度履职情况报告
2025-04-10
辽宁曙光汽车集团股份有限公司(ST曙光)审计委员会在2024年度召开了4次会议,审议并通过了多项重要议案,包括财务报告、内部控制评价报告、内部审计总结报告等。审计委员会对北京德皓国际会计师事务所的工作进行了监督和评估,认为其工作独立、客观、公正。审计委员会还指导了内部审计工作,审阅了内部控制评价报告和财务报告,认为公司内部控制制度有效,财务报告真实、准确、完整。
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