上海家化:上海家化2024年度董事会审计与风险管理委员会履职情况报告
2025-04-25
上海家化联合股份有限公司审计与风险管理委员会2024年度履职报告显示,委员会由四位成员组成,全年召开了六次会议,主要审议了年度审计工作安排、财务报告、内部控制、利润分配、关联交易等事项。委员会监督外部审计机构普华永道的工作,指导内部审计,审阅财务报告,评估内部控制有效性,并协调管理层与外部审计机构的沟通。委员会认为普华永道的工作符合独立、客观、公正的职业准则,内部审计工作有效,未发现重大问题。
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