振华重工:振华重工2024年内部控制审计报告
2025-03-27
安永华明会计师事务所对上海振华重工(集团)股份有限公司2024年度的财务报告内部控制进行了审计,并出具了内部控制审计报告。报告显示,振华重工在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。审计报告指出,内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。
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