【市场】振华重工发布审计委员会履职报告
2026-03-30
振华重工于2026年3月30日发布了董事会审计与风险委员会2025年度履职情况报告。
报告总结了委员会在监督外部审计机构、评估内部控制等方面的履职情况,包括续聘安永华明会计师事务所为2025年度审计机构,费用不超530万元,并认为公司内部控制有效,无重大缺陷。
总体评价显示委员会勤勉尽责,促进了公司规范运作。
报告总结了委员会在监督外部审计机构、评估内部控制等方面的履职情况,包括续聘安永华明会计师事务所为2025年度审计机构,费用不超530万元,并认为公司内部控制有效,无重大缺陷。
总体评价显示委员会勤勉尽责,促进了公司规范运作。
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