大东方:公证天业会计师事务所关于大东方2024年度的内部控制审计报告
2025-04-17
无锡商业大厦大东方股份有限公司发布了2024年度内部控制审计报告和内部控制评价报告,报告显示公司在2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制,未发现财务报告和非财务报告内部控制存在重大或重要缺陷,仅识别出部分一般缺陷并已完成整改。
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