【重大】*ST华微2024年内控非标事项已消除,获标准审计意见
2026-04-20
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)接受委托,对吉林华微电子股份有限公司(*ST华微)2025年12月31日的财务报告内部控制有效性进行了审计。确认导致2024年内控审计报告被出具否定意见的事项已消除,并于2026年4月20日出具了标准意见的内部控制审计报告。
上期非标事项具体为:截至2024年12月31日,公司控股股东上海鹏盛科技实业有限公司及其关联方非经营性占用公司资金149,067.82万元,且公司缺乏有效的催收内控制度。
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上期非标事项具体为:截至2024年12月31日,公司控股股东上海鹏盛科技实业有限公司及其关联方非经营性占用公司资金149,067.82万元,且公司缺乏有效的催收内控制度。
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