五洲交通:五洲交通审计委员会2024年履职报告
2025-03-29
广西五洲交通股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职报告显示,审计委员会全年共召开7次会议,审议26项议案,涵盖财务报告、内部控制、关联交易等多个方面。报告强调公司在2023年度财务报告和内部控制方面无重大缺陷,内部审计工作有序进行,且在2024年继续推进多项审计和内部控制措施。审计委员会对容诚会计师事务所的工作给予了肯定,并更换了2024年的审计机构为致同所。
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