中航机载董事会通过内部审计管理制度
2025-12-12
公司董事会审议通过了《内部审计管理制度》,旨在加强和规范公司的内部审计工作。
该制度明确了内部审计的职责,包括对公司及子公司的业务活动、风险管理和财务信息进行独立监督,以及对内部控制的有效性进行检查和评估。公司设立了独立的内部审计部门,并保障其依法独立履行职责。
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该制度明确了内部审计的职责,包括对公司及子公司的业务活动、风险管理和财务信息进行独立监督,以及对内部控制的有效性进行检查和评估。公司设立了独立的内部审计部门,并保障其依法独立履行职责。
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