【市场】中文传媒发布2025年内控审计报告
2026-04-18
大信会计师事务所对中文传媒2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计。
报告指出,建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是公司董事会的责任,而会计师事务所的责任是在实施审计工作的基础上发表审计意见。
同时,报告也提示了内部控制存在固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性,且根据当前审计结果推测未来有效性具有一定风险。
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报告指出,建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是公司董事会的责任,而会计师事务所的责任是在实施审计工作的基础上发表审计意见。
同时,报告也提示了内部控制存在固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性,且根据当前审计结果推测未来有效性具有一定风险。
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