宁沪高速强化内部审计管理,提升监督效能
2025-12-11
江苏宁沪高速公路股份有限公司发布了内部审计管理规定,旨在提升内部审计工作质量与监督效能。该规定明确了内部审计的定义、适用范围、领导机构及审计部的职责权限。审计部独立行使监督和服务职能,并向党委和董事会负责。内部审计范围涵盖公司发展规划、财务收支、重大投资、内部控制及风险管理等多个方面。公司及所属单位需保障内部审计所需经费与条件,并将审计结果作为考核、任免干部的重要依据。
该规定自董事会批准后生效,原内部审计管理办法同时废止。
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