【市场】宝光股份发布审计委员会2025年度履职报告
2026-04-10
2026年4月9日,陕西宝光真空电器股份有限公司发布了董事会审计委员会2025年度履职情况报告。报告显示,审计委员会在2025年共召开6次会议,审议23项议案,与年审会计师事务所沟通2次,有效监督了外部审计机构工作。
审计委员会审核了公司财务报告和内部控制,认为公司财务报告真实准确,内部控制有效,关联交易合规。
审计委员会审核了公司财务报告和内部控制,认为公司财务报告真实准确,内部控制有效,关联交易合规。
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