海澜之家:海澜之家集团股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告
2025-04-29
海澜之家集团股份有限公司董事会审计委员会对天衡会计师事务所2024年度履行监督职责的情况进行了汇报。天衡所作为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构,完成了公司年度财务报告及内部控制有效性的审计,出具了标准无保留意见的审计报告,并对公司募集资金存放与实际使用情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了核查并出具专项报告。董事会审计委员会对天衡所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性等进行了严格核查和评价,认为其具备担任公司财务审计机构和内部控制审计机构的资质条件。
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