抚顺特钢:抚顺特殊钢股份有限公司内部审计制度(2025年9月修订)
2025-09-12
抚顺特殊钢股份有限公司修订了《内部审计制度》,明确了内部审计部门的职责、权限和工作程序,强调内部审计的独立性和客观性,规定了对内部控制、财务信息、经济责任、工程项目、合同、信息系统等方面的审计内容,并要求至少每季度向审计委员会报告审计情况。制度还规定了审计回避、整改督查、档案管理等内容,旨在提升公司治理水平和内部控制有效性。
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