柳化股份完善内部审计制度强化治理
2025-12-02
柳化股份发布了内部审计管理制度,旨在规范公司内部审计工作,提高审计质量,并明确审计机构和人员的责任,以保护投资者合法权益。
该制度涵盖了审计机构设置、职责权限、工作程序等内容,强调通过独立监督促进公司完善治理和实现经营目标。
该制度涵盖了审计机构设置、职责权限、工作程序等内容,强调通过独立监督促进公司完善治理和实现经营目标。
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