士兰微:杭州士兰微电子股份有限公司董事会审计委员会对2024年年审会计师事务所履行监督职责情况报告
2025-04-19
杭州士兰微电子股份有限公司董事会审计委员会对2024年年审会计师事务所天健会计师事务所的履职情况进行了监督和评价。天健会计师事务所完成了公司2024年度财务报告及内部控制有效性的审计,并出具了标准无保留意见的审计报告,确认公司财务报表公允反映了财务状况和经营成果,内部控制有效。董事会审计委员会认为天健会计师事务所具备专业资质和能力,审计过程合规,确保了审计报告的真实、准确和完整。
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