鹏欣资源修订审计委员会细则强化治理
2025-12-11
鹏欣资源修订董事会审计委员会实施细则,强化公司治理。
新细则明确了审计委员会的人员组成、职责权限、决策程序和议事规则。委员会负责审核财务信息、监督内外部审计及内部控制,并行使监事会职权。
此外,细则规定了委员会每季度至少召开一次会议,并对其履职情况的信息披露提出了要求。
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新细则明确了审计委员会的人员组成、职责权限、决策程序和议事规则。委员会负责审核财务信息、监督内外部审计及内部控制,并行使监事会职权。
此外,细则规定了委员会每季度至少召开一次会议,并对其履职情况的信息披露提出了要求。
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