精工钢构:精工钢构董事会审计委员会审核意见
2025-04-12
长江精工钢结构(集团)股份有限公司董事会审计委员会对公司2024年度财务报告、内部控制评价报告、资产减值准备、与中建信集团关联交易等进行了审核。委员会认为财务报告真实准确,内控评价报告反映了公司内控情况,建议续聘众华会计师事务所为2025年度审计机构,资产减值准备依据充分,关联交易定价合理,未损害公司及中小股东利益。
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