康美药业完善内部审计制度加强内控
2025-12-11
康美药业股份有限公司制定了内部审计管理制度,旨在规范公司内部审计工作,提高审计质量并加强内部控制。审计部将独立运作并对董事会负责,其职责包括检查和评估公司及控股子公司的内部控制有效性、财务合规性等。审计委员会将督导审计部至少每半年对募集资金使用、关联交易等重大事项进行检查。
审计部通过审查和评价活动向管理层提供建议,以改善公司运营和提升管理水平。公司需根据审计结果出具年度内部控制评价报告并披露,若发现重大缺陷或风险将及时报告。
点此打开小程序免费查看完整AI分析结果
审计部通过审查和评价活动向管理层提供建议,以改善公司运营和提升管理水平。公司需根据审计结果出具年度内部控制评价报告并披露,若发现重大缺陷或风险将及时报告。
点此打开小程序
重要提示和声明
本页面内容由AI生成,不保证完全真实、准确或完整,不代表希财舆情宝官方立场,不构成任何投资建议。查看详细说明,请点击此处
订阅榜