【经营】康美药业回应内控合规质疑 2022-2025年内控审计均获标准无保留意见
2026-08-06
有投资者就康美药业内控合规落实情况向公司提问,质疑公司内控体系是否完善、审计机构是否认可。
公司回应表示,近年来通过系统性修订治理制度、落实内控手册、强化内部审计监督等方式建立了较为完善的内控体系。公司2022-2025年度内部控制均被出具标准无保留意见的内部控制审计报告,内部控制运行有效,相关整改措施已落地并取得成效。
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公司回应表示,近年来通过系统性修订治理制度、落实内控手册、强化内部审计监督等方式建立了较为完善的内控体系。公司2022-2025年度内部控制均被出具标准无保留意见的内部控制审计报告,内部控制运行有效,相关整改措施已落地并取得成效。
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