国睿科技修订内部审计制度 强化公司治理
2025-12-20
国睿科技股份有限公司发布了最新修订的《内部审计制度》。
该制度旨在加强内部审计工作,建立健全的内部审计体系,以提升审计工作质量,充分发挥内部审计在监督、评价和建议方面的作用。核心目标是促进公司内部各管理层行为的合法性与合规性,为管理层决策提供可靠依据,并保护投资者合法权益。
制度明确了内部审计的独立地位、机构设置、人员配备、职责权限、具体工作范围以及审计结果的运用机制。其中,对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用及信息披露等重大事项被列为年度审计计划的必备内容和检查重点。
此外,制度规定了审计发现问题的整改责任与运用,并将内部审计结果及整改情况作为考核、任免、奖惩干部和相关决策的重要依据。
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该制度旨在加强内部审计工作,建立健全的内部审计体系,以提升审计工作质量,充分发挥内部审计在监督、评价和建议方面的作用。核心目标是促进公司内部各管理层行为的合法性与合规性,为管理层决策提供可靠依据,并保护投资者合法权益。
制度明确了内部审计的独立地位、机构设置、人员配备、职责权限、具体工作范围以及审计结果的运用机制。其中,对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用及信息披露等重大事项被列为年度审计计划的必备内容和检查重点。
此外,制度规定了审计发现问题的整改责任与运用,并将内部审计结果及整改情况作为考核、任免、奖惩干部和相关决策的重要依据。
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