恒生电子修订内审制度强化公司治理
2025-12-05
恒生电子发布内部审计管理制度修订版,旨在通过规范审计流程、明确职权划分,加强公司内控与风险管理。
该制度规定审计办公室独立行使审计监督权,直接向董事会审计委员会负责,并强调了审计工作的保密性及对公司经营活动的监督职能。
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该制度规定审计办公室独立行使审计监督权,直接向董事会审计委员会负责,并强调了审计工作的保密性及对公司经营活动的监督职能。
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