康恩贝发布新内部审计制度
2025-10-29
浙江康恩贝制药股份有限公司发布了新的内部审计管理制度,明确了内部审计的职责、权限和工作流程。该制度强调了审计的独立性和客观性,要求审计督察部在董事会审计委员会领导下开展工作,并定期提交审计计划和报告。制度还强化了审计发现问题的整改机制,要求被审计单位及时反馈整改方案并落实整改措施。此外,公司鼓励通过继续教育提升审计人员的专业能力,并可根据需要引入外部审计服务。
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