淮河能源:淮河能源(集团)股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告
2025-03-28
淮河能源(集团)股份有限公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所2024年度的审计工作进行了监督和评价。容诚事务所对公司2024年度财务报告及内部控制进行了审计,并出具了标准无保留意见的审计报告,认为公司财务报表公允反映了财务状况和经营成果,内部控制有效。审计委员会在审计过程中与容诚事务所进行了多次沟通,确保审计工作的顺利进行。
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