【市场】内部控制审计报告获无保留意见
2026-04-21
大华会计师事务所对大位科技2025年12月31日的财务报告内部控制出具了无保留审计报告。报告认为,公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
该报告于2026年4月20日由会计师事务所签发,属于公司治理相关的常规公告。
该报告于2026年4月20日由会计师事务所签发,属于公司治理相关的常规公告。
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