云赛智联:云赛智联董事会审计与合规委员会2024年度履职情况报告
2025-03-27
2024年度,云赛智联股份有限公司董事会审计与合规委员会严格遵守相关法规,勤勉尽责,召开了10次会议,审议并通过多项重要议案,包括财务报告、关联交易、内部控制等。委员会监督并评估了外部审计机构的工作,指导内部审计工作,审阅财务报告,评估内部控制有效性,并审议关联交易。总体评价显示,委员会在保障公司合规管理和可持续健康发展方面发挥了重要作用。
重要提示和声明
本页面内容由AI生成,不保证完全真实、准确或完整,不代表希财舆情宝官方立场,不构成任何投资建议。查看详细说明,请点击此处
订阅榜
