氯碱化工发布内部审计管理制度
2025-12-20
上海氯碱化工股份有限公司发布《内部审计管理制度》,旨在充分发挥内部审计职能,明确审计部门的职责与权限,以维护公司资产安全与完整,协助提升公司运营效率与公司价值。
该制度规定了内部审计机构对董事会负责,向审计委员会报告工作,并涵盖对公司及子公司财务收支、内部控制、投资项目等多方面的审计监督职责。
同时,制度赋予了审计部参加公司相关会议、检查会计资料、进行调查询问等权限,以确保其有效履行职责。
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该制度规定了内部审计机构对董事会负责,向审计委员会报告工作,并涵盖对公司及子公司财务收支、内部控制、投资项目等多方面的审计监督职责。
同时,制度赋予了审计部参加公司相关会议、检查会计资料、进行调查询问等权限,以确保其有效履行职责。
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